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        審計部完成2019年度省屬企業內部審計統計報表填報工作
        發布日期:2020-01-07 瀏覽:2044次

        根據省國資委和交控集團有關做好2019年度省屬企業內部審計統計報表的工作要求,集團審計部及時組織所屬各單位審計部門進行報表填報工作。

        經統計,集團內審部門2019年度共計完成各類審計項目和紀委等相關配合任務31項,總項目完成數與2018年度持平,審計總金額達到10.14億,比2018年度提高了3.86億,提出各類審計建議達73條,有利地促進了各級單位的內部管理水平和精細化、合規性管控能力的提升。

        年度統計結果顯示,2019年度交運集團內部審計重點突出對所屬單位領導人員的經濟責任審計工作,全年共計開展任期、任中審計18項,積極地促進了各級領導人員嚴格履職履責,有利地加強了對所屬單位領導人員行使權利的制約和監督。


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